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南阳市高新区教育局概况、电话

高新区 高新区教育局 未知/阳光 2019-12-17   次浏览

一、南阳市高新区教育局部门职责

(一)负责贯彻执行国家有关教育方针政策和法律法规;

(二)负责编制全区教育事业发展规划,指导、协调、监督教育事业发展规划的实施;

(三)负责全区中小学教学管理和教学研究工作,指导、监督、管理社会力量办学;

(四)负责全区中小学招生考试工作;

(五)负责提出中小学公用经费计划,提出校舍建设和危房改造资金计划,组织中小学危房改造和校舍建设;

(六)负责学校安全和群众性体育活动。

二、南阳市高新区教育局科室机构设置

南阳市高新技术产业开发区教育局无内设机构。

(南阳市高新区教育局地址:独山大道与信臣路交叉口南阳高新区创业大厦803房间,咨询电话:62378892)

从决算单位构成看,南阳市高新技术产业开发区教育局部门决算包括:本级决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1268.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加85.07万元,增长7.2%。主要原因是加大了对教育事业的资金投入和支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1255.69万元,其中:财政拨款收入1253.19万元,占99.8%;其他收入2.5万元,占0.2%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1255.89万元,其中:基本支出74.14万元,占5.9%;项目支出1181.74万元,占94.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1259.95万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加84.71万元,增长7.2%。主要原因是加大了对教育事业的资金投入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1249.29万元,占本年支出合计的98.5%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加80.81万元,增长6.9%。主要原因是对教育事业的资金支出,包含了学前教育、高中教育、其他教育支出及城市中小学校舍建设等支出。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1249.29万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1235.21万元,占98.87%;社会保障和就业(类)支出7.91万元,占0.63%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.68万元,占0.13%;农林水(类)支出1.13万元,占0.09%;住房保障(类)支出3.36万元,占0.27%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为310.2万元,支出决算为1249.29万元,完成年初预算的402.7%。其中:

1.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为42.3万元,支出决算为58.7万元,完成年初预算的138.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

2.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理实务(项)。年初预算为27万元,支出决算为363.35万元,完成年初预算的1345%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为152.64万元,支出决算为474.23万元,完成年初预算的310.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

4.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为59.83万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

5.教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为279.1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为5.61万元,支出决算为5.65万元。完成年初预算的100.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2.24万元,支出决算为2.26万元。完成年初预算的100.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)年初预算为1.8万元,支出决算为1.68万元。完成年初预算的93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因基本完成年初预算。

9. 农林水(类)扶贫(款)社会发展(项)年初预算为0万元,支出决算为1.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因用于脱贫攻坚。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)年初预算为3.36万元,支出决算为3.36万元。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出71.64万元。其中:人员经费65.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费6.42万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置支出为0万元,无购置车辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年我单位未开展预算绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

2018年我单位未开展预算绩效评价管理工作。

(三)重点绩效评价结果。

2018年我单位未开展重点绩效评价管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为4.1万元,主要用于十五年制学校建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为2.93万元,支出决算为6.42万元,完成年初预算的219%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是印刷费及差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

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